庆阳市审计局举办2025年全市内部审计业务培训会议

摘要:为深入贯彻落实《甘肃省内部审计工作规定》《甘肃省推进内部审计工作高质量发展三年行动方案(2025-2027)》,学习领会《甘肃省内部审计项目质量评价办法(试行)》,强化审计机构对内部审计工作的业务指导,促进内部审计工作科学规范开展,充分发挥内部审计规范管理、防范风险、提高绩效的作用,提升内部审计人员专业胜任能力和内部审计工作质量。4月21日,市委审计办、市审计局举办全市内部审计业务培训会议,市直各有关部门、企事业单位内部审计机构负责人和八县(区)审计局分管领导、业务股长等60余人参加了会议。

为深入贯彻落实《甘肃省内部审计工作规定》《甘肃省推进内部审计工作高质量发展三年行动方案(2025-2027)》,学习领会《甘肃省内部审计项目质量评价办法(试行)》,强化审计机构对内部审计工作的业务指导,促进内部审计工作科学规范开展,充分发挥内部审计规范管理、防范风险、提高绩效的作用,提升内部审计人员专业胜任能力和内部审计工作质量。4月21日,市委审计办、市审计局举办全市内部审计业务培训会议,市直各有关部门、企事业单位内部审计机构负责人和八县(区)审计局分管领导、业务股长等60余人参加了会议。

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培训会议解读了《甘肃省推动内部审计工作高质量发展三年行动方案(2025-2027)》和《甘肃省内部审计项目质量评价办法》,通报表扬了2024年全市优秀内部审计项目及2024年全省优秀内部审计论文,市人社局市教育局、市公共交通集团公司交流了内部审计工作经验做法。

培训会议要求,各部门单位要全面落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,深刻把握新时代内部审计的内涵和实质,牢牢把握内部审计监督的职责定位,全面履行内部审计的监督职责。一是肯定成绩,正视差距,以更加有为的举措做好新时期内部审计工作。2024年,全市内部审计工作立足经济监督定位,聚焦主责主业,积极主动作为,依法实施审计项目,内部审计工作在维护单位经济秩序、防范重大风险、落实国家各项政策规定取得了实实在在的成效,全省内部审计工作会议上分享交流了工作经验和成效,6篇内部审计论文荣获全省内部审计理论研讨优秀论文。二是科学规范,严谨细致,以更加有力的行动发挥内部审计预防监督作用。贯彻落实《甘肃省推动内部审计工作高质量发展三年行动方案(2025-2027)》,按照“夯实基础”年的要求,健全内部审计工作领导机制,建立完善内部审计工作制度,推动健全内部审计机构,突出内部审计工作重点,促进内部审计工作规范化,标准化。三是强化研究,增强合力,以更加有效的指导促进内部审计提质增效。内部审计是我国审计监督的重要组成部分,作为国家审计的有力补充和延伸,在审计监督体系中发挥着基础性、源头性的自我监管作用,是实现审计全覆盖的重要举措。各内审机构应积极加强理论研究,有效发挥理论对实践的指导作用,在总结内部审计实践经验的基础上,深入开展内部审计理论研究,提炼审计理论成果,进一步落实内部审计资料报备制度,强化内部审计质量评价监督,为促进全市内部审计工作高质量发展打下坚实基础。

编辑/赵俊阳
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